Создание «отчета производства за смену» на основании списка реализаций (за каждый день периода)

Как настроить учетную политику

Для успешного старта необходимо настроить меню “Главное-Учетная политика”.

Основным счетом по учету затрат предусмотрен 26 счет “Общехозяйственные расходы”

Здесь требуется замена на 20.01 “Основное производство”. При активации галочки в строке “Выпуск продукции” можно будет включать общие расходы в себестоимость продаж или относить на себестоимость продукции.

Выбор методов распределения косвенных расходов осуществляем с помощью нажатия соответствующей строки в данном разделе.

Некоторое количество альтернатив распределения расходов доступны на данном этапе.

Нажимаем “Создать” и видим следующее окно:

Выбирается период, с которого вводится текущий метод и база распределения, счет и статья затрат. Нажимая на кнопку “Счет расходов” видим окно, где можно выбрать эти два счета.

Выбирается счет 25 “Общепроизводственные расходы”. Гораздо шире следующая строка выбора, где можно остановиться на амортизации, оплате труда рабочих,списание материалов и т.д.

Установление разнесения косвенных расходов происходит подобным способом

Выбор счета прямых затрат 20.01 “Основное производство” или 23 “Вспомогательное производство” происходит здесь же.
Присутствует возможность учета себестоимости по плановой. Для этого выставляется флажок.

УПП. Реализация товаров в у.е. Формирование рублевых сумм проводок и регистров накопления с учетом ранее поступивших авансов : сразу при проведении документа

Договор с покупателем ведется в условных единицах.
Вид взаиморасчетов : по договору. Ведем взаиморасчеты в разрезе документов расчетов.
Ранее поступил аванс на 2 000 EUR. Курс был 45 руб
Теперь производим отгрузку на 5 000 EUR. Курс изменился и стал : 60 руб.
Проводки по отгрузке формируются с учетом ранее поступившего аванса.
Сумма реализации должна составить : 2 000 х 45 + 3 000 х 60 = 90 000 + 180 000 = 270 000 руб.е
В типовой реализации проведение дает сумму по реализации 270 000 только для регистра накопления «Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов»
После внесения доработок в обработку проведения (процедура «Движения Регистров») данные по другим регистрам тоже выходят на сумму с учетом поступившего ранее аванса.
Проверено для вариантов настройки программы:
1.Валюта упр.учета — Рубли
2.Валюта упр.учета НЕ Рубли

2 стартмани

08.09.2015   
51506   
21   

Designer1C   

9
   

Анализ ключей аналитики РАУЗ (УПП 1.3)

Эту публикацию можно в некотором роде рассматривать как продолжение предыдущей — «УПП РАУЗ — Отрицательные остатки. Поиск. Анализ. Корректировка.».
В ней также анализируются причины ошибок в расчетах себестоимости.
Кроме того, ее можно рассматривать как некий ликбез, для тех, кто «вляпался» в такие расчеты недавно.
Не ждите от обработки большой кнопки ИСПРАВИТЬ. Основное назначение именно анализ.
Обработка возникла в процессе очень быстрого и динамичного внедрения, когда «по ходу» приходилось несколько раз менять порядок учета на тех или иных производственных участках.
Но и сейчас, когда все встало в «нормальное русло», используем её ежемесячно.

5 стартмани

17.07.2015   
50724   
173   

Bww   

9
   

Сборка / разборка продукции

В программе «1С:Управление торговлей 8, ред.11» модуль производства мы переработали документ «Сборка/разборка товаров».

В стандартной редакции «1С:Управление торговлей 8 ред.11» документ «Сборка/разборка товаров» позволял создавать один документ сборка или разборка товаров на один товар. При больших объемах операций сборка/разборка товаров в «1С:Управление торговлей 8» это приводит к появлению большого количества соответствующих документов сборки/разборки товаров.

В рамках автоматизации учета производства «1С Предприятие 8» мы предлагаем создавать один документ «Сборка/разборка товаров» в программе «1С:Управление торговлей 8, ред.11», который содержит в себе две табличные части: список собираемых товаров и для каждой собираемой позиции набор комплектующих.

В карточке номенклатуры введено понятие «Производительность» — сколько единиц готовой продукции можно собрать за 60 минут. Таким образом, при формировании документа «Сборка/разборка» в модуле учета производства, Вы можете либо планировать время, которое требуется на сборку готовой продукции, либо свериться, что называется, по факту с тем, сколько времени было затрачено на реальную сборку товаров.

В новых версиях конфигурации «1С:Управление торговлей+Учет производства» разработан документ «План сборки», который можно вводить и заполнять из документа «Реализация товаров услуг». На основании документа «План сборки», в свою очередь, можно вводить документ «Сборка товаров». В результате мы получаем дополнительную функцию обеспечения потребности товарами со склада, ввод цепочки производства. Подробнее

Формирование договоров по шаблонам из Google Drive

Основная идея: бухгалтер / кадровик / директор может вносить правки в шаблоны договоров без участия программиста. Пользователь получает возможность редактировать шаблоны на Google диске и тут же формировать договоры по исправленным шаблонам из 1С. Заполненный по шаблону договор сохраняется на Google диск. Вместо пары десятков внешних печатных форм, в вашей базе всего одна внешняя обработка.

Обработка разрабатывалась под КА 2. Тестировалась на КА 2.4.9.82, УТ 11.4.5.32, УТ 11.4.9.98. Несложно адаптируется под другие БСП-Конфигурации.

2 стартмани

25.11.2019   
52621   
33   

hlopik   

26
   

Примеры прямых расходов на производство

Документ «Требование-накладная» (меню или вкладка «Производство») отражает списание материалов в производство. Счет и аналитика затрат указаны на закладке «Счет затрат». При проведении документа будет сформирована проводка Дт 20.01 Кт 10, с соответствующей аналитикой счета 20 (подразделение, номенклатурная группа, статья затрат).

Способ отражения расходов по амортизации (меню или вкладка «ОС» или «НМА»). Если выбрать этот способ при принятии к учету основного средства (принятии к учету НМА, передаче в эксплуатацию спецодежды), то амортизация по данному ОС (амортизация НМА, погашение стоимости спецодежды) будет отнесена на указанный счет и аналитику затрат. В данном случае будет сформирована проводка Дт 20.01 Кт 02.01.

Способ отражения зарплаты в учете (меню или вкладка «Зарплата»). Если указать этот способ в начислении, то зарплата сотрудника и налоги с ФОТ будут отнесены на соответствующий счет и аналитику затрат. В данном случае при начислении з/п будет сформирована проводка Дт 20.01 Кт 70.

В конце месяца прямые расходы, собранные на 20 и 23 счетах, распределяются между выпущенной продукцией и незавершенным производством в разрезе номенклатурных групп (видов деятельности). Распределение происходит с помощью регламентных операций закрытия месяца.

Кроме того, существуют общепроизводственные и общехозяйственные расходы, которые учитываются соответственно на счетах 25 и 26.

Общепроизводственные расходы в течение месяца относятся на 25 счет. Для их отражения могут быть использованы те же документы, что и для отражения прямых затрат. В конце месяца затраты, собранные на 25 счете, распределяются на 20 счет по номенклатурным группам (видам деятельности), в рамках конкретного подразделения, в соответствии с базой распределения, с помощью регламентных операций.

Общехозяйственные расходы в течение месяца относятся на 26 счет. Для их отражения могут быть использованы те же документы, что и для отражения прямых затрат. В конце месяца списание затрат, собранных на 26 счете, может происходить двумя способами. Они могут распределяться на 20 счет по номенклатурным группам (видам деятельности) всего предприятия, в соответствии с выбранной базой распределения. Либо, если применяется метод «директ-костинг», общехозяйственные расходы списываются непосредственно на счет 90.08 «Управленческие расходы» пропорционально выручке от реализации.

Настройка учета затрат производится в форме учетной политики организации (меню или вкладка «Предприятие»).

На закладке «Производство» указываются методы распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов по кнопке «Установить методы распределения…». В открывшейся форме нужно для каждого счета указать базу распределения, которой может служить объем выпуска, плановая себестоимость выпуска, оплата труда, материальные затраты, выручка, прямые затраты, отдельные статьи прямых затрат. При необходимости можно детализировать способы распределения по подразделениям и статьям затрат.

Здесь же настраивается применение метода «директ-костинг» и распределение расходов производства для услуг.

На закладке «Выпуск продукции» выбирается способ учета выпуска готовой продукции (полуфабрикатов, производственных услуг) – с использованием или без использования счета 40

Здесь же необходимо задать определение последовательности переделов для закрытия счетов, что важно при многопередельном производстве. Рекомендуется выбор автоматического определения

Если выпуск продукции учитывается по плановой себестоимости с использованием счета 40, то автоматический расчет последовательности переделов невозможен. В этом случае нужно выбрать ручной способ, а затем вручную установить порядок подразделений для закрытия счетов (по кнопке).

Задано автоматическое определение последовательности переделов:

Задано ручное определение последовательности переделов, установлен порядок подразделений:

Формирование платежных поручений на заданную в поступлениях товаров дату

Данная обработка предназначена для автоматического формирования платежных поручений на выбранный день на основании документов «Поступление товаров и услуг» и «Счета от поставщиков». Для определения срока оплаты документов используется «Срок оплаты», указанный в документах. Предполагается, что эти документы еще не оплачивались. При этом, если есть несколько документов от поставщика с одним договором, которые необходимо оплатить в один день, будет создано одно платежное поручение, в назначении которого будут перечислены все оплачиваемые документы.

8 стартмани

09.11.2016   
32555   
27   

INTECH1   

17
   

Результат проведения

При создании и проведении документа ОПС в 1-С Бухгалтерии формируются проводки:

Дебет 41 (43) Кредит 20.1 — выпущена готовая продукция,

Дебет 20.1 Кредит 10.1 — списаны материалы на изготовление данной продукции.

Рассмотрим пример для более точного описания проводок.

Пример 1.

Из производственного цеха ООО «Решение» бригадир передал бухгалтеру отчет о том, что в цеху произведено 100 кг колбасы. При этом было затрачено 60 кг говядины, 20 кг свинины, 10 литров воды, 10 кг смеси приправ. Бухгалтер оформит документ ОПС, в результате проведения которого будут сформированы следующие проводки:

Дебет 41 Кредит 20.1 100 кг 30 000 рублей — выпущена продукция

Дебет 20.1 Кредит 10.1 60 кг 12 000 рублей — списана говядина

Дебет 20.1 Кредит 10.1 20 кг 4 000 рублей — списана свинина

Дебет 20.1 Кредит 10.1 10 кг 1 000 рублей — списана вода

Дебет 20.1 Кредит 10.1 10 кг 5 000 рублей — списана смесь приправ

Списание материалов не всегда проходит оформлением данного документа. Для того, чтобы списались материалы нужно при оформлении отчета производства поставить отметку о том, что списание материалов производится данным документом. Если отметка не стоит, то списать материалы нужно другим документом — Требованием-накладной.

Универсальная система планирования ресурсов, URP

Представляю очень простое и универсальное решение для сквозного планирования всех ресурсов предприятия от продаж до производства, логистики, HR, финансов и т.д. Система позволяет создавать расписания для любых ресурсов и планировать календарные потребности всех ресурсов предприятия, включая отражение в бюджетах рамках одного цикла планирования (например, планировать платежный календарь сразу к поставкам сырья к календарным потребностям производства одним нажатием кнопки). Также данный подход и система пригодны для задач моделирования и прогнозирования, например, для задач моделирования прибыли, нахождения точки безубыточности, ценообразования.

1 стартмани

25.11.2015   
38371   
52   

informa1555   

13
   

Оформление в 1-С Бухгалтерии

Документ ОПС находится в бухгалтерской программе во вкладе Производство. Если уже есть хотя бы один оформленный документ данного типа, то при переходе в раздел ОПС откроется список с оформленными ранее производственными документами. В открытом документе нужно указать следующие сведения:

  1. Организация и ее подразделение, в котором образовалась выпущенная продукция;
  2. Дату выпуска;
  3. Склад, на который поступила готовая продукция;
  4. Список произведенной продукции с указанием количества, плановой цены и счета учета;
  5. Счет, на котором будут учтены все затраты на выпуск данной партии продукции. Как правило это 20 или 23 счет.

Спецификация

Для того, чтобы можно было одним документом оформить и выпуск продукции и списать материалы, которые были затрачены на ее выпуск, необходимо, чтобы на каждый вид продукции была оформлена спецификация. Спецификация — это перечень материалов, которые нужны для того, чтобы произвести одну единицу продукции. Чтобы оформить спецификацию нужно перейти в Справочники, а затем выбрать раздел «Спецификации номенклатуры». В данном разделе нужно оформить сколько чего необходимо затратить из материалов, чтобы создать единицу продукции и так по каждому виду продукции, выпускаемой предприятием.

Особенности заполнения «Отчета о производстве за смену»

Документ имеет закладки «Производство» и «Услуги», заполняемые в зависимости от сферы деятельности предприятия. Данный документ показывает производство конкретного материала, место и время его изготовления, а также перечень материалов, потребовавшихся для его выпуска.

С учетом того, что для 1С распределение затрат происходит на основе существующих номенклатурных групп, поэтому неправильный выбор группы может стать причиной некорректности документов закрытия счетов по итогам месяца.

Активация флажка «Списать материалы» позволяет пользователю получить доступ к перечню материалов, использованных в процессе производства товаров. Увидеть их можно во вкладке «Материалы». При отсутствии выставленного флажка данная вкладка не показывается. Вкладка заполняется автоматически посредством кнопки «Заполнить», выбирая необходимую спецификацию.

Представленный рисунок демонстрирует наличие ошибки, в частности одна из строк не имеет заполненного поля «Статья затрат». Устранить неточность можно из самого документа, проведя ручную корректировку. Если статью указать в карточке номенклатуры, то ее отражение будет осуществляться автоматически.

Возвратные отходы отражаются через одноименную вкладку.

В случае использования методики списания МПЗ «ФИФО», для закладки «Материалы» активируется дополнительный столбец «Документ оприходования», а для проводок в аналитике указывается «Партия».

Партионный учет при необходимости отключается через «Справочники и настройки учета» — «Запасы».

Закрытие периода и расчет фактической себестоимости

Закрытие затратных счетов и расчёт фактической себестоимости выпущенной продукции (полуфабрикатов) производится в конце месяца регламентными операциями. Предварительно должны быть выполнены регламентные операции по начислению амортизации ОС и НМА, погашению стоимости спецодежды, списанию расходов будущих периодов, начислению зарплаты и налогов с ФОТ. Можно воспользоваться регламентной обработкой «Закрытие месяца» (меню: «Операции» ). В этом случае программа сама «определит», какие регламентные операции необходимы, и проведет их в правильной последовательности. Выполнение происходит по кнопке «Выполнить закрытие месяца».

При проведении регламентной операции «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» выполняется несколько этапов: распределение косвенных расходов (согласно установленным «Методам распределения»), расчет прямых затрат по каждой продукции и по каждому подразделению, корректировка себестоимости.

Приведем пример проведения операции «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» (организация применяет метод «директ-костинг»). Присутствуют проводки по закрытию счета 26 (на рисунке видные не все), корректировке выпуска продукции, корректировке себестоимости реализованной продукции. (Суммы корректировки могут быть и отрицательными, в случае, если фактическая себестоимость оказалась меньше плановой).

После закрытия затратных счетов можно сформировать справки-расчеты (доступны из обработки «Закрытие месяца» или через меню: «Отчеты – Справки-расчеты»).

Справка-расчет «Калькуляция»:

Справка-расчет «Себестоимость продукции»:

Конструктор мобильного клиента Simple WMS Client: способ создать полноценный ТСД без мобильной разработки. Теперь новая версия — Simple UI (обновлено 14.11.2019)

Simple WMS Client – это визуальный конструктор мобильного клиента для терминала сбора данных(ТСД) или обычного телефона на Android. Приложение работает в онлайн режиме через интернет или WI-FI, постоянно общаясь с базой посредством http-запросов (вариант для 1С-клиента общается с 1С напрямую как обычный клиент). Можно создавать любые конфигурации мобильного клиента с помощью конструктора и обработчиков на языке 1С (НЕ мобильная платформа). Вся логика приложения и интеграции содержится в обработчиках на стороне 1С. Это очень простой способ создать и развернуть клиентскую часть для WMS системы или для любой другой конфигурации 1С (УТ, УПП, ERP, самописной) с минимумом программирования. Например, можно добавить в учетную систему адресное хранение, учет оборудования и любые другие задачи. Приложение умеет работать не только со штрих-кодами, но и с распознаванием голоса от Google. Это бесплатная и открытая система, не требующая обучения, с возможностью быстро получить результат.

5 стартмани

09.01.2019   
72176   
283   

informa1555   

239
   

Спецификации, рецептуры и техкарты производства

Наличие технологических карт (рецептур) в разы упрощает и ускоряет ввод документов «Отчет производства» в 1С:УТ +Производство

Кроме того, использованием техкарт и рецептур позволяет снизить количество ошибок при вводе документов производства 1С:УТ +Производство.

С целью упрощения, ускорения процесса ввода данных при учете производства в «1С:Управление торговлей +Производство» и уменьшения риска случайных ошибок введено понятие «Варианты производства по тех.картам».

На следующем видео Вы можете посмотреть описание механизма технологических карт и рецептур.

В целом процесс работы с рецептурами в 1С:УТ +Производство следующий.

Для каждой номенклатурной позиции, которая производится с использованием какого-либо сырья, в 1С:УТ +Производство необходимо создать описание технологической карты производства.

Для этого в программе «1С:УТ+Производство» необходимо открыть элемент справочника «Номенклатура», который является готовой продукцией, и в меню навигации перейти в раздел «Спецификации (рецептуры)».

Будет открыт список вариантов производства, либо пустой список если еще не создано ни одного варианта


Для создания нового варианта производства (техкарты) в списке нажимаем кнопку «Создать» и открывается окно ввода описания варианта производства.


В данном окне указываем

  • Название варианта, чтобы отличать от других
  • Владелец – изделие, для которого задаем описание. Устанавливается автоматически
  • Характеристика — если для готовой продукции ведется учет по характеристикам, то указываем для какой характеристики составляется техкарта
  • Составлено на — указываем на сколько единиц готовой продукции составлен расчет расхода сырья. Исходя из этого при вводе отчета производства будет выполняться автоматический расчета расхода на требуемое количество
  • Вес и время производства — параметры не обязательные. Если Вы будете вести учет веса и времени производства, тогда необходимо заполнить
  • Номенклатура брака — не обязаельный параметр. Если указан, то на данную выбранную номенклатуру будет списываться брак производства если в отчете производства указывается брак
  • В табличной части «Сырье» указываем расходные материалы и количество из расчета на то количество готовой продукции, которое указано в поле «Составено на»
  • Для одного из вариантво можно указать, что он является основным (признак «Основной»). В этом случае данный вариант будет подставляться по умолчанию в документе «Отчет производства» в колонке «Сырье».

После ввода нажимаем «Записать и закрыть».

В результате Вы получаете набор вариантов (техкарт) производства для использования в документе «Отчет производства» в программе «1С:Управление торговлей».

В табличной части «Сырье» присутствует признак «Списать по общему числу». Данный признак имеет смысл когда Вы ведете детальный учет брака при производстве и расход сырья на готовую продукцию в 1С:УТ +Производство .

Иногда требуется не списывать некоторое сырье на выпуск бракованной продукции. Например, на бракованную продукцию не наклеивают этикетки и не упаковывают.

Если данный признак установлен, то при заполнении документа «Отчет производства» расход сырья будет расчитываться по рецептуре, но пропорционально значению «Всего изготовлено готовой продукции». Т.е. сырье будет списано в том числе и на бракованную продукцию.

Именно по этой причине признак «Списать по общему числу» выключен при создании новой рецептуры в 1С:УТ +Производство

Таким образом сырье будет списываться только пропорционально ликвидной (за минусом брака) готовой продукции.

Вместе с тем есть возможность выполнять расчет расходов сырья исходя из веса готовой продукции.

Для этого в спецификации введены дополнительные признаки расчета расхода сырья.

Подробнее о расчете расхода сырья по весу продукции Расчет расход сырья по весу продукции

1С:Управление Торговлей + Производство»

Новые печатные формы Счет-фактур и УПД с 01.07.2021 постановления Правительства от 2 апреля 2021 г. № 534 (Архив для всех конфигураций)

Внешние печатные формы Счета-Фактуры( СФ ) и Универсального Передаточного Документа( УПД ) (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534) для большинство конфигураций (УТ,БП,УПП,УСО,ЕРП,УНФ,Розница,КА) одним архивом.
.
Бонус печатные формы Счета-фактур и УПД для Бух.учета, ТиС, Комплексная конфигурация 4.5 1С 7.7; универсального корректировочного документа (УКД) для УТ10/УПП1/КА1
Внешние печатные формы (УПД, счет фактура) за поставщика из Управление торговли 10.3 (все релизы); УПП 1.3; УСО 1.3; КА 1.1; БП 2.0. Так же формы для прослеживаемых товаров с колонками (c РНПТ)
.
*поправлено от 17.09.21

3 стартмани

25.06.2021   
76288   
1239   

Kontakt   

316
   

Трудовой договор, Дополнительное соглашение, Материальная ответственность, Коллективная материальная ответственность, Кадровый перевод, Индексация, Т-53 для ЗУП 3 внешние (7 печатных форм). Создание ведомостей по каждому сотруднику одной кнопкой

1. Комплект из 6 печатных форм для документов: Прием на работу, Индексация, Кадровый перевод, Кадровый перевод списком для ЗУП 3.1.11 и более ранних
Трудовой договор, дополнительное соглашение, договор личной материальной ответственности, договор коллективной материальной ответственности, индексация, Ведомость Т-53 без лишних строк. Не требуется изменения конфигурации. Подключается через стандартное подключение внешних обработок.
2. Обработка для создания ведемостей из начисления зарплаты.
3. Расширение конфигурации для ЗУП 3.1.11 и КА 2.4.6 для редактирования стажа как в ЗУП 2.5 (Из трудовой деятельности сотрудника. Если ввели строки трудовой деятельности, то стаж считается до даты приема сотрудника).

1 стартмани

26.01.2018   
74923   
529   

p.ugrumov   

98
   

Проводки по выпуску

В данном вопросе актуальным становится составление проводок выпуска готовой продукции на склад и по списанию материалов на производство.

На основе документа “Выпуск продукции” генерируются печатные варианты следующих документов “Накладная на передачу готовой продукции”, Требование-накладная”, “Услуги собственным подразделениям”

Данный документ — фундамент для формирования следующих документов, которые отражают операции:

  • перемещения материалов по организации (“Требование-накладная”)
  • выпуска продукции из давальческого сырья и формирования определенного отчета (“Реализация услуг по переработке”)

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
АллегроСтандарт
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: